建研院(603183):公司对2025年年审会计师事务所履职情况评估报告
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 对2025年度审计会计师事务所履职情况评估报告 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)作为公司2025年度出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求,公司 对公证天业 2025 年度会计师事务所的履职情况进行了评估。经评估,公司认为公证天业资质合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽职,公允表达意见。 现将具体情况报告如下: 一、2025年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所机构信息 机构名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) (曾用名:江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“公证天业”) 成立日期:1982年成立 注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 首席合伙人:张彩斌 执业资质: 江苏省财政厅签发的会计师事务所执业证书 截至 2025年末,公证天业合伙人数量56人,注册会计师人数312人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。 涉及的主要行业包括:制造业;信息传输、软件和信息技术服务业; 科学研究和技术服务业;批发和零售业;房地产业等。 公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元,其中审计业务收入24,980.16万元,证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家,审计收费总额8,548.62万元,上市公司主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业等,其中本公司同行业上市公司审计客户3家。 (二)项目组情况 1.基本信息 项目合伙人、签字注册会计师:滕飞 1998 年成为中国注册会计师, 1998 年开始从事上市公司审计, 1996 年开始在公证天业执业, 2024年开始为本公司提供审计服务; 近三年签署的上市公司审计报告有华昌化工(002274)、 国芯科技(688262) 等, 具有证券服务业务从业经验, 具备相应的专业胜任能力。 签字注册会计师:赵方蕾,2019年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2012年月开始在公证天业执业,2017年开始为本公司提供审计服务;近年签署的上市公司审计报告有东尼电子(603595)、建研院(603183),具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。 质量控制复核人:邹雪娟 1997年12月成为注册会计师,2004年12月开始从事上市公司审计,2000年开始在公证天业执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年复核或签署的上市公司及挂牌公司有盛德鑫泰(300881)、恒达时代(835175)、盈博莱(839146),具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于2025年4月15日召开公司第四届董事会第九次会议和2025年5月10日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》,同意聘任公证天业为公司2025年度审计机构,聘期一年。 三、2025年度年审会计师事务所履职情况 公证天业按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求,审计了公司2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,及公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 在执行审计工作的过程中,公证天业参与审计工作人员具备独立性,并与公司治理层和管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。 经评估,公司认为,公证天业作为本公司2025年度审计机构,其履职过程中保持了独立性,勤勉尽职,公允地表达了意见。 四、公司对会计师事务所履职情况的评估 公司对公证天业的资质条件、业务能力、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等进行了严格的核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司2025年度审计工作的要求。 公证天业在公司2025年财务报告及内部控制审计过程中,独立、客观、公正、规范执业,按照审计计划完成审计工作,如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,切实的履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2026 年 4月 17日 中财网
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