立讯精密(002475):内部控制审计报告

时间:2026年04月15日 15:04:35 中财网
原标题:立讯精密:内部控制审计报告

立讯精密工业股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第ZB10312号
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第ZB10312号
立讯精密工业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、
《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是立讯精密董事会的责任。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
2025 12 31
我们认为,立讯精密于 年 月 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国·上海 二〇二六年四月十四日
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