CFI.CN 中财网

华虹公司(688347):2025年度内部控制审计报告

时间:2026年03月27日 10:15:43 中财网
原标题:华虹公司:2025年度内部控制审计报告



华虹半导体有限公司


内部控制审计报告


2025年度





内部控制审计报告

安永华明(2026)专字第70013197_B03号
华虹半导体有限公司


华虹半导体有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华虹半导体有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。


一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。


二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,华虹半导体有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。





内部控制审计报告(续)

安永华明(2026)专字第70013197_B03号
华虹半导体有限公司


(本页无正文)












安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:杨 磊







中国注册会计师:王顺华



中国 北京 2026年 3月 26日






                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      

  中财网