CFI.CN 中财网

神马电力(603530):安永华明会计师事务所关于江苏神马电力股份有限公司2025年度内部控制审计报告

时间:2026年04月16日 23:03:41 中财网
原标题:神马电力:安永华明会计师事务所关于江苏神马电力股份有限公司2025年度内部控制审计报告



江苏神马电力股份有限公司



内部控制审计报告


2025年12月31日







































内部控制审计报告

安永华明(2026)专字第70031446_B01号
江苏神马电力股份有限公司


江苏神马电力股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江苏神马电力股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。


一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。


二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,江苏神马电力股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。







内部控制审计报告(续)

安永华明(2026)专字第70031446_B01号
江苏神马电力股份有限公司


(本页无正文)























安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:顾沈为







中国注册会计师:熊 枫



中国 北京 2026年 4月 16日


                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      

  中财网