飞亚达:2019年度内部控制审计报告

时间:2020年03月19日 17:20:42 中财网
原标题:飞亚达:2019年度内部控制审计报告














飞亚达精密科技股份有限公司

二O一九年度

内部控制审计报告























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内部控制审计报告



致同审字(2020)第110ZA3323号





飞亚达精密科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称飞亚达公司)2019年12月
31日的财务报告内部控制的有效性。


一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是
飞亚达公司董事会的责任。


二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发
表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度
降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

















四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,飞亚达公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。










致同会计师事务所

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中国·北京

二O二O年 三月十八日






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