ST迪瑞:300396ST迪瑞投资者关系管理信息20260520

时间:2026年05月20日 18:50:48 中财网
原标题:ST迪瑞:300396ST迪瑞投资者关系管理信息20260520

证券代码:300396 证券简称:ST迪瑞
迪瑞医疗科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2026-002

投资者关系活动 类别□特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容)
  
参与单位名称及 人员姓名通过网络互动参与本次业绩说明会的投资者
时间2026年5月19日(周二)下午15:00~16:30
地点公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人 员姓名董事、董事会秘书、副总经理安国柱 职工代表董事、财务总监、副总经理刘康
投资者关系活动 主要内容介绍公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了整理回复, 主要内容如下: 1、请谈谈迪瑞目前国际市场的成果和下一步发展方向。 您好投资者!公司海外布局超二十余年,持续完善海外营销 网络与服务体系,目前渠道体系完备,品牌积淀扎实。报告期内, 依托精准的本地化需求把控与全链条服务能力,量身定制标准 化、整体化实验室解决方案,成功开拓多家国家及地区头部公立 医院市场,完成高端机型的装机。公司及时捕捉国际市场动态和 各国家地区行业发展趋势,灵活调整国际市场布局,明确重点国 家市场,确定了“2+2+10”国际战略布局,选取了10个国家作 为进一步深度孵育的海外市场,夯实重点市场和提升公司综合竞 争能力。感谢您的关注! 2、st迪瑞戴帽后,公司有那些举措整改? 公司将针对所涉事项逐项制定内部整改方案,不断完善相关 工作,加强与审计机构的常态化沟通,主动接受专业指导,确保 财务数据真实准确,整改效果得到认可。公司正在聘请机构对公
 司内控体系进行梳理。具体请您以公司公告的内容为准,感谢您 的关注! 3、请告知控股股东华润与公司管理层对公司的发展还有信 心吗? 投资者您好!深切理解您对公司发展的关切。公司正在加快 推进相关整改,机构选聘正在推进当中。公司国内业务基本企稳, 国际业务保持良性增长,公司有信心扭转当前局面,全力提升经 营质量,具体请以公司公告为准。 4、销售提高了吗?跟踪的怎样?还有机会重组吗? 感谢您对公司经营情况的关切,公司将基于实际经营情况推 进良性发展,提升研发效能与成果转化效果,推进国内外市场布 局、渠道优化及学术推广。具体请以公司定期报告为准,公司其 他信息请您关注公告。 5、最近公司高层更换频繁,结合公司被带帽st,是否华润集 团有意加速整改公司?公司是否有改名华润迪瑞的想法? 感谢您对公司的关注!您的建议已收悉。公司正在积极推进 内部控制整改举措,力争尽快消除相关事项影响,切实防范各类 潜在风险。具体请以公司公告为准。 6、公司除了现在的体外诊断,有没有考虑布局新赛道比如 脑机接口?脑机接口属于医疗器械类,公司是华润旗下唯一医疗 器械类公司,大股东有没有支持公司发展脑机接口的打算? 您好投资者,您的建议已收悉,感谢关注。 7、明年有自信摘帽吗?预计盈利多少? 公司正在积极推进内部控制整改举措,力争尽快消除相关事 项影响,具体内容及业绩信息请以公司公告为准。 8、请迪瑞谈谈下一步科技创新的目标与方向。 公司深耕自主研发创新,仪器与试剂产品协同开发,将继续 秉持创新驱动的发展理念,紧跟科技前沿,不断将更智能、更高 效的解决方案融入产品与服务之中,产品正在向集约化、数字化 和智能化迈进,构建更智能、更便捷、更高效的产品体系。公司
 经过30余年的自主研发和技术创新,开发并上市众多高端医疗 器械,已积累了应用于尿液及妇科仪器产品的高精度加样技术、 自动追光技术、基于模糊技术的抗颜色干扰算法、尿液妇科样本 染色平面流式图像技术、试纸拍照技术,用于高速凝血结构驱动 的磁定向控制驱动技术、多波长光学并行检测与光路自动校准技 术,用于血细胞分析仪的高精度激光整形和散射光收集系统、流 体控制技术、血细胞微弱信号动态特征识别与智能分类技术,用 于生化分析仪的精密加注机构和注射机构设计、系统控制流程及 协同调度技术,用于免疫分析仪高灵敏度的光电采集系统设计, 用于整体化实验室流水线的AI视觉样本识别等核心技术。感谢 您关注! 9、通过前期的一系列整改,目前2022至2025年的财务上 还存在什么问题? 公司已经发布了关于会计差错及追溯调整的公告,具体内容 详见巨潮资讯网发布的公告,我们将进一步强化财务内控管理, 切实维护公司及投资者的合法权益。再次感谢您的关注。 10、公司内控整改已全面落地,是否已启动2025年度财报 及内控报告的补充审计或重新审计工作?目前审计机构是否已 进场开展核查?公司计划通过何种方式,让审计机构认可前期会 计差错更正的完整性与准确性,进而撤销2025年2025年报保留 意见及内控否定意见?有无明确时间规划? 您好投资者!公司针对所涉事项逐项制定内部整改方案,完 善相关会计处理与内部控制流程,同时将加强与审计机构的常态 化沟通,主动接受专业指导,确保财务数据真实准确,整改效果 得到认可。公司正在聘请机构对公司内控体系进行梳理。具体请 您以公司公告的内容为准,感谢您的关注!
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