中南传媒(601098):中南传媒董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

时间:2026年04月08日 21:35:46 中财网
原标题:中南传媒:中南传媒董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

中南出版传媒集团股份有限公司
董事会审计委员会2025年度
对会计师事务所履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》和《公司章程》《中南传媒董事会审
计委员会议事规则》等规定和要求,公司董事会审计委员会
(以下简称“审计委员会”)本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,
认真履职。现将审计委员会对会计师事务所2025年度履行
监督职责的情况汇报如下:
一、2025年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天
职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于
审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、
法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型
综合性咨询机构。

截至2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册
会计师1097人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计
业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上
市公司审计客户154家,主要行业(证监会门类行业,下同)
包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热
力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓
储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额2.30
亿元,本公司同行业上市公司审计客户4家。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀
区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特
殊普通合伙。

(二)聘任会计师事务所履行的程序
审计委员会对公司选聘2025年度外部审计机构工作进
行指导监督,对天职国际的执业资质、专业胜任能力、投资
者保护能力、诚信状况和独立性等进行充分了解和审查,认
为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足
公司年报审计和内部控制审计工作的要求,同意聘任天职国
际为公司2025年度财务及内控审计机构。2025年9月30
日,公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于续聘
会计师事务所的议案》。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,
审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
(一)专业性考察情况。审计委员会对天职国际的专业
资质、业务能力、诚信状况、独立性及其执业质量等进行严
格核查和评价。2025年9月9日,公司第六届董事会审计
委员会第六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议
案》,认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独
立、客观、公正的执业准则,较好地履行了约定的责任和义
务。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专
业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司
年报审计和内部控制审计工作的要求,建议聘任其为公司
2024年度年报审计机构和内部控制审计机构。2025年9月
14日,公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于续聘会
计师事务所的议案》,拟续聘天职国际为公司2025年度财务
及内部控制审计机构,并提交公司股东会审议通过。

(二)定期报告及内控指导情况。2025年2月8日以现
场与通讯相结合方式召开第六届董事会审计委员会第一次
会议,听取天职国际会计师事务所项目合伙人及签字注册会
计师刘宇科、项目经理签字注册会计师张琪等关于2024年
财务报告与内部控制的总体审计策略,就审计范围、审计计
划、审计方法、关键审计事项等进行深入沟通,对审计工作
提出具体要求。2025年4月14日以现场与通讯相结合方式
召开第六届董事会审计委员会第二次会议,听取天职国际会
计师事务所项目合伙人及签字注册会计师刘宇科、项目经理
签字注册会计师张琪等关于公司2024年财务报告与内部控
制审计等初审情况汇报,对初审中的主要关注点及关键审计
事项等进行讨论审议。

三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所
及《公司章程》《中南传媒董事会审计委员会议事规则》等
有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相
关资质和执业能力等进行了审查,与会计师事务所充分交流、
细致沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督
职责。

公司审计委员会认为在2025年度财务及内控审计过程
中,天职国际坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现
了良好的职业操守和业务素质,能够全面安排审计计划,合
理配置审计团队资源,认真履行审计职责。按时完成公司
2025年年报审计和内部控制审计相关工作。

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