[公告]四川美丰:2019年度财务预算报告

时间:2019年04月15日 22:50:45 中财网


四川美丰化工股份有限公司

2019年度财务预算报告



特别提示:本预算报告中涉及的公司 2019年度经营目标及
相关前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相
关人士均应当对此保持足够的风险认识,理解经营计划、目标、
预测与承诺之间的差异。经营计划、经营目标并不代表公司对
2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团
队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别
注意。公司未来可能面临的风险与应对措施已在《公司 2018年
度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展
的展望”部分予以描述。敬请投资者注意投资风险。




为了明确经济责任,促进和加强经营管理,努力实现2019
年经济目标,经研究,拟制定公司2019年度财务预算报告如下:

一、制定说明

根据公司战略发展目标、2019年度工作计划,以公司2018
年度经营业绩为基础,经综合分析研究面临的市场、投资环境、
行业状况及经济发展前景,编制了公司2019年度财务预算报告。


二、基本假设

(一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制
度无重大变化;

(二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境
无重大变化;

(三)公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原材料的
市场价格和供求关系无重大变化;

(四)按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;

(五)无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影


响。


三、2019年度主要预算指标

(一)经营指标

全年基本利润目标8,000万元,奋斗利润目标12,000万元。

(特别提示:该经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,
存在很大的不确定性,请投资者特别注意!)

(二)主要产品产(销)量目标

1.尿素:产量58万吨(熔融尿素),销量34.73万吨。


2.复合肥产(销)量33万吨。


3.三聚氰胺产(销)量5万吨。


4.液态硝铵产量24.5万吨;硝铵产品销量14.5万吨。


5.LNG产(销)量11.5万吨。


(三)能耗指标

以公司经理层与各分子公司签订的目标责任状为依据,分别
考核,力争做到整体能耗不增加,单品能耗有下降。


(四)投融资指标

投资总额控制在1.00亿元以内,适当控制信贷规模。


四、主要目标责任考核及奖惩办法

高级管理人员的薪酬与考核由公司董事会薪酬与考核委员
会根据当期目标完成情况提出方案,董事会确定。


五、预算暨经营目标考核期限

2019年1月1日~2019年12月31日

此议案需提交公司股东大会审议。




四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日


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